2016年汉中市中心血站预算公开
双击自动滚屏 布者:管理员 发布时间:2016/03/20 阅读:0次 【字体:大 中 小】
2016年汉中市中心血站预算公开说明
一、单位主要工作职责
无偿献血招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导、血液储存、运输质量控制。
二、2016年主要工作任务及目标
2016年工作任务:预计全年招募无偿献血人员4.5万人次,采集全血总量1500万毫升,成分制备临床供血14万单位,其中红细胞悬液68000单位、洗涤红细胞1600单位、RH(-)血液460单位、血浆60340单位、冷沉淀2500单位、机采血小板600单位和手工浓缩血小板6500单位。保障辖区内126家医疗机构临床用血需求。
2016年工作目标:临床用血100%来自自愿无偿献血,成分输血率达99.9%,献血服务满意率99%,狠抓血液质量管理,落实生产安全责任制,杜绝不安全事故发生,继续开展血液核酸检测工作,降低临床输血“窗口期”风险,确保临床用血安全。
三、单位基本情况
汉中市中心血站始建于1998年8月,是市政府举办的汉中市唯一的为各级各类医疗单位提供临床用血的公益性采供血机构,是隶属于汉中市卫计局的正科级全额事业单位。血站占地面积7531平方米,建筑面积6500平方米。中心血站定编68人,2016年实际在岗职工93人,其中:在编职工68人,临聘人员25人;卫生专业技术人员71人,占职工总人数的76%;有高级职称4人,中级技术职称22人,初级卫技人员45人。站内设9个科室,年采供血量约15吨。截止2015年底,固定资产2822万,配备各种设备157台件。建有中心广场固定献血屋1座,采血车6辆,送血车6辆。全站设30个计算机工作站,对采供血全过程实施信息化管理。拥有持续改进、不断完善的第5版质量管理体系文件,与辖区内15个医疗机构储血点进行了联网,加强和提高了用血管理水平。
2015年至2016年根据省卫计委、市卫计局安排,开通了市中心医院,3201医院,西乡县中医医院,南郑县人民医院,略阳县人民医院暨天津中医医院,宁强县中医医院,镇巴县人民医院7家血费直报系统,方便了献血者及其直系亲属用血报销。
四、单位2016年预算收支说明
(一)市中心血站实行财政收支两条线管理,下达2016年度血费收入计划1800万元。
(二)市财政局下达2016年单位经费预算665万元
人员经费639万元(含单位交三险一金186万元);公用经费22.8万元;项目支出3.2万元(其中,2.5万元用于储血点光纤租赁费,0.7万元用于驻村第一书记补助)
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部门综合收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 一.一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,561.00 | ||
(一)、公共预算拨款 | 1,564.20 | 二.外交支出 | 工资福利支出 | 639.00 | |
(二)、政府性基金拨款 | 三.国防支出 | 商品和服务支出 | 824.00 | ||
二、上级补助收入 | 四.公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 98.00 | ||
三、事业收入 | 五.教育支出 | 二、项目支出 | 3.20 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 六.科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七.文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 3.20 | ||
五、附属单位上缴收入 | 八.社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
六、其他收入 | 1.00 | 九.社会保险基金支出 | 对企事业单位的补助 | ||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 1,564.20 | 转移性支出 | |||
十一.节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二.城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十三.农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四.交通运输支出 | 其他支出 | ||||
十五.资源勘探信息等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六.商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | ||||
十七.金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.预备费 | |||||
二十三.国债还本付息支出 | |||||
二十四.其他支出 | |||||
二十五.转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 1,565.20 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 1,564.20 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | ||||
其中:财政拨款资金结转 | 0.00 | ||||
非财政拨款资金结余 | 0.00 | ||||
收入总计 | 1,565.20 | 支出总计 | 1,564.20 | 支出总计 | 1,564.20 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) | |||||
单位:万元 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | 公共预算拨款 | 1564.2 | 1561 | 3.2 | ** |
其他收入 | 1 | 1 | |||
合计 | 1,565.20 | 1,562.00 | 3.20 | ||
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
汉中市中心血站 | 合计 | 7.50 | 6.00 | 1.50 |